問(wèn)題已解決

老師,匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)按限額扣除,超出得部分調(diào)增。 但如果同時(shí)有些業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是無(wú)票支付,這部分金額我也合計(jì)在其他調(diào)增事項(xiàng)填報(bào)了。是不是重復(fù)了?那該怎么填報(bào)呢?

84784947| 提問(wèn)時(shí)間:05/31 10:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
高輝老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以先把無(wú)票的調(diào)增,然后再根據(jù)有票的業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)算調(diào)增
05/31 10:22
84784947
05/31 10:46
那我已經(jīng)申報(bào)劃款過(guò)一次,這樣填報(bào)后,可能所繳納得稅費(fèi)多了,需要退稅。后續(xù)做賬我是怎么做呢? 繳納一筆和退稅一筆得分錄
高輝老師
05/31 10:50
繳納的分錄 借:以前年度損益調(diào)整 ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ? 實(shí)際補(bǔ)繳?? ? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅費(fèi)用 ? 貸:銀行存款 ? 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 ? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ? ? ? ? 貸:以前年度損益調(diào)整 退回的分錄是一樣的,只是寫(xiě)負(fù)數(shù)
高輝老師
05/31 10:51
或者做相反的分錄
84784947
05/31 11:04
老師,這樣業(yè)務(wù)招待費(fèi)的賬載金額填報(bào)金額就不是入賬實(shí)際發(fā)生的,而是實(shí)際發(fā)生金額減去無(wú)票部分的金額去填寫(xiě)是吧。
高輝老師
05/31 11:11
是這樣的,按照有發(fā)票的填寫(xiě)
84784947
05/31 11:20
因?yàn)閼?yīng)該不是馬上就會(huì)計(jì)算出退稅金額,那我本次財(cái)報(bào)的所得稅費(fèi)用也是按匯算清繳實(shí)際繳納的填報(bào)是吧
高輝老師
05/31 11:37
這個(gè)月的財(cái)報(bào)匯算的不體現(xiàn)的,調(diào)整以前年度損益了
84784947
05/31 11:43
嗯嗯,那就是如果我前期已經(jīng)申報(bào)劃款了1萬(wàn),我更正申報(bào)后,實(shí)際所得稅8千,那我還是按8千填報(bào)利潤(rùn)表里是吧
高輝老師
05/31 11:49
是這樣的,按照實(shí)際的金額確認(rèn)之前的報(bào)表
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~