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報(bào)銷了業(yè)務(wù)費(fèi)300給員工 借:其他應(yīng)收款-** 貸:現(xiàn)金 科目余額表顯示借方(還掛著這300元,需要怎樣做去平賬呢?)

84785043| 提問時(shí)間:06/01 00:57
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盛宇老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,職工還款的時(shí)候借:現(xiàn)金貸:其他應(yīng)收款,賬就平了。
06/01 01:02
84785043
06/01 01:16
沒有預(yù)支,是員工墊付報(bào)銷所以沒有還款
盛宇老師
06/01 01:25
您好,可以直接借:管理費(fèi)用300貸:300,不通過其他應(yīng)收款核算。
84785043
06/01 23:48
員工墊付報(bào)銷都是做兩張憑證嗎? 1. 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 2.借:其他應(yīng)收 貸:現(xiàn)金 是這樣嗎?
盛宇老師
06/01 23:53
您好,可以直接借管理費(fèi)用,貸:銀行存款
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