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以前的進(jìn)項轉(zhuǎn)入的留抵稅額3000,當(dāng)月的銷項錄入為:貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額2000,當(dāng)月新的進(jìn)項錄入為:借:應(yīng)交稅費_待抵扣進(jìn)項稅額500,現(xiàn)在要抵扣不是借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額 2000,貸:應(yīng)交稅費_待抵扣進(jìn)項稅額500、 應(yīng)交稅費_增值稅留抵稅額1500嗎?為什么明細(xì)那里應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額2000,應(yīng)交增值稅-銷項稅額2000,并沒有相互抵消?

84784989| 提問時間:06/03 15:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 你要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄才可以 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
06/03 15:37
84784989
06/03 15:49
是這樣嗎?那待抵扣進(jìn)項稅額這個科目有什么意義?平時直接錄進(jìn)項稅額不就可以少做一個分錄嗎?
樸老師
06/03 15:52
一般沒勾選的是待勾選 勾選之后直接計入進(jìn)項稅
84784989
06/03 15:57
這樣錄也能平,少錄了一個分錄,這個操作對不對?我們是新收入準(zhǔn)則做賬,這個待抵扣進(jìn)項稅額究竟要不要錄?
樸老師
06/03 15:59
不對 待抵扣要轉(zhuǎn)到進(jìn)項
84784989
06/03 16:07
學(xué)堂上的老師教我們有認(rèn)證未抵扣的進(jìn)項錄:待抵扣進(jìn)項稅額,要抵扣的時候轉(zhuǎn)入進(jìn)項?,F(xiàn)在是銷項、進(jìn)項要再轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,要錄三個分錄,是這樣嗎?
樸老師
06/03 16:08
對的 是這樣做分錄的
84784989
06/03 16:08
那我們平時不錄待抵扣進(jìn)項稅額,直接錄應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額可以嗎?
樸老師
06/03 16:09
同學(xué)你好 勾選了的可以直接計入進(jìn)項稅
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