問題已解決
上月已認(rèn)證抵扣10萬進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開出銷項(xiàng)發(fā)票11萬,本月需要開具2萬銷售折讓紅字信息表,怎么做賬務(wù)處理。
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速問速答借:庫存商品 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù)
06/05 11:37
84784996
06/05 11:38
要交稅嗎
家權(quán)老師
06/05 11:42
是轉(zhuǎn)出紅字的進(jìn)項(xiàng)稅,不是交稅
84784996
06/05 11:49
不太理解,可是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)我已經(jīng)抵扣的啊,你轉(zhuǎn)出去,稅務(wù)那邊有影響嗎?
家權(quán)老師
06/05 11:53
轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)你的進(jìn)項(xiàng)稅就少了,相當(dāng)于要交稅
84784996
06/05 11:54
還是不明白,能詳細(xì)解釋一下嗎,麻煩您了,老師
家權(quán)老師
06/05 11:56
比如你本月進(jìn)項(xiàng)10萬,轉(zhuǎn)出2萬,本月就只能抵扣8萬
84784996
06/05 11:57
那我銷項(xiàng)11萬,如果轉(zhuǎn)了2萬出,抵扣8萬,是不是3萬要交稅的
家權(quán)老師
06/05 11:58
是的,就是那個(gè)意思的哈
84784996
06/05 11:59
能不能寫完整的分錄給我,不太會(huì),麻煩老師
家權(quán)老師
06/05 12:03
借:庫存商品 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù)
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
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