問題已解決

老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進項票已認證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?4月分錄:借:庫存商品應交增值稅~進項稅額貸:應付賬款5月分錄:借:庫存商品(紅字)應交增值稅~(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應付賬款(紅字)可以這樣做嗎?這樣對嗎?

84785034| 提問時間:2024 06/06 11:16
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
4月份你們做的分錄,5月分錄一樣,只是數(shù)字是 紅字
2024 06/06 11:17
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