問題已解決

我們公司是一家生鮮配送公司,昨天稅務局來查賬,讓我們補稅,2013年開票收入190萬,虧損7萬,請問現(xiàn)在怎樣修改申報表?

84785019| 提問時間:06/06 15:54
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84785019
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
企業(yè)所得稅
06/06 16:10
84785019
06/06 16:10
2023年度匯算清繳
84785019
06/06 16:14
5062元,資產(chǎn)負債表和利潤表不用改嗎?
84785019
06/06 16:15
填多少金額,我們是小規(guī)模
84785019
06/06 16:15
免增值稅企業(yè)
84785019
06/06 16:16
第30欄是藍色數(shù)據(jù)填不進去
84785019
06/06 16:26
有沒有老師在呀
84785019
06/06 16:29
數(shù)據(jù)填不進去呀
郭老師
06/06 15:54
你好,具體的哪一個稅款的?
郭老師
06/06 16:11
你好,要求你們補交企業(yè)所得稅嗎?如果是的話,納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額納稅調(diào)增。補交多少稅款?
郭老師
06/06 16:17
5062÷5%加彌補虧損明細表最后一行最后一列的金額, 讓你填寫到賬載金額,你是填寫在賬載金額嗎?
郭老師
06/06 16:27
你好已經(jīng)給你回復了。
郭老師
06/06 16:29
你好,截圖看一下你的那個頁面。
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