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老師,你好 廠家給的返利充抵貨款,應該怎么做賬

84785011| 提問時間:06/07 15:21
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 直接沖減之前的收入
06/07 15:21
84785011
06/07 15:22
怎么做分錄?
小菲老師
06/07 15:22
同學,你好 借:應收賬款? ?負數(shù) 貸:主營業(yè)務收入? 負數(shù) 應交稅費? 負數(shù)
84785011
06/07 15:28
老師,你好,是廠家給的返利沖抵貨款,應該是應付減少吧??
小菲老師
06/07 15:28
同學,你好 借:庫存商品 負數(shù) 貸:應付賬款? 負數(shù)
84785011
06/07 15:29
應付減少,怎么做分錄
小菲老師
06/07 15:29
?同學,你好 借:庫存商品 負數(shù) 貸:應付賬款? 負數(shù)
84785011
06/07 15:30
謝謝老師
小菲老師
06/07 15:31
不客氣,祝工作順利
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