問題已解決

老師,我們幫別人加工的,受托加工時要怎么做賬?

84785005| 提問時間:2024 06/11 14:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好! (1)收到受托加工材料物資時:   可不作會計處理,但對收到的受托加工物資要在備查簿中進行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減。  ?。ǎ玻⑹芡械牟牧习l(fā)到生產車間加工后,將人工、輔助材料等記:   借:生產成本——受托加工     貸:原材料等   (3)加工完成入庫時,結轉本批加工成本   借:庫存商品——受托加工產品     貸:生產成本——受托加工  ?。ǎ矗⒓庸ね瓿傻漠a品交付,并開出發(fā)票時:   借:應收賬款     貸:主營業(yè)務收入       應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)       應交稅費——應交消費稅(如果涉及消費稅的,要代扣代繳消費稅)  ?。ǎ担┰趥洳椴旧系怯浭芡屑庸げ牧衔镔Y收付情況,結轉庫存商品:   借:主營業(yè)務成本     貸:庫存商品——受托加工產品
2024 06/11 14:11
84785005
2024 06/11 14:18
加工時,我們沒有原材料,只有人工水電
84785005
2024 06/11 14:19
然后庫存商品的金額就是我合計生產成本的金額對嗎?
宋生老師
2024 06/11 14:21
你好!是的,就是你說的這樣
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~