問題已解決

今年5月修改了上年11月的增值稅報表,修改的數(shù)據(jù)是一張1250的發(fā)票,去年開錯開成了免稅,應該是6%稅率的發(fā)票,填表后5月的賬務應如何處理

84785026| 提問時間:06/12 10:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你當時借銀行存款貸,主營業(yè)務收入1250,那你現(xiàn)在呢?現(xiàn)在的銷售額填寫的是多少?
06/12 10:52
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