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4月份收到一張增值稅專用發(fā)票,以進項抵扣,對應此發(fā)票5月份對方開了紅字發(fā)票,又開了一張正常發(fā)票,金額不變,會計怎么處理?5月份的進項發(fā)票我要做進項抵扣嗎?
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速問速答你好,賬務你做一份進項稅額轉出,然后再按新發(fā)票入賬一下,這樣跟增值稅申報就對上了,。申報也要做進項轉出,然后新發(fā)票勾選抵扣
2024 06/13 12:01
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4月份收到一張增值稅專用發(fā)票,以進項抵扣,對應此發(fā)票5月份對方開了紅字發(fā)票,又開了一張正常發(fā)票,金額不變,會計怎么處理?5月份的進項發(fā)票我要做進項抵扣嗎?
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