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老師您好,轉(zhuǎn)給股東和法人的備用金賬務(wù)處理做一筆借:管理費(fèi) 貨:銀行存款可以嗎?還是要做幾筆

84784975| 提問時間:06/14 10:51
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
最好是做借其他應(yīng)收款貸,銀行存款。
06/14 10:52
84784975
06/14 10:54
那還要做借:管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款嗎
東老師
06/14 10:54
對,拿發(fā)票報(bào)銷的時候這么做。
84784975
06/14 10:55
那有些備用金沒有發(fā)票呢
84784975
06/14 10:56
那做兩筆可以了嗎
東老師
06/14 10:56
沒有發(fā)票也可以入賬,只是這些沒有發(fā)票的費(fèi)用不能稅前扣除。
84784975
06/14 10:57
那也有要賬務(wù)處理嗎
東老師
06/14 10:57
對,沒有發(fā)票的也得做賬
84784975
06/14 11:01
轉(zhuǎn)備用金給個人的摘要要寫對方名字嗎
東老師
06/14 11:01
摘要里面可以寫對方的名字。
84784975
06/14 11:03
拿到發(fā)票做了賬,以后還有第三筆賬做嗎
東老師
06/14 11:03
拿到了發(fā)表沖銷其他應(yīng)收款就可以。
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