問題已解決
房開公司有應(yīng)交稅額-----預(yù)繳增值稅,預(yù)繳是增值稅已交抵扣,年底調(diào)整應(yīng)交稅額----應(yīng)交增值稅進項稅額和應(yīng)交增值稅銷售稅額是的會計分錄怎么寫?
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速問速答借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
06/18 16:05
84784978
06/18 16:07
預(yù)繳的增值稅已交抵扣需要調(diào)整嗎?
郭老師
06/18 16:08
你好,借,應(yīng)交稅費未交增值稅。貸,應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅抵扣了做這個沒有抵扣,掛賬就行,不用結(jié)轉(zhuǎn)。
84784978
06/18 16:31
把預(yù)繳的已經(jīng)抵扣的增值稅掛到應(yīng)交稅費未交增值稅的借方去就行了,減少預(yù)繳增值稅的借方額度就行是嗎?
郭老師
06/18 16:33
你未交增值稅,貸方有余額表示應(yīng)該交稅款,然后你應(yīng)該繳納的,用這個預(yù)交來抵扣,是這個意思。
84784978
06/18 16:42
我平時抵扣是稅務(wù)上抵扣了,我的賬面沒有抵扣,那我要補做這個分錄咯?
郭老師
06/18 16:43
是的是的,補上就可以的。
84784978
06/18 16:45
好的,知道了,謝謝
郭老師
06/18 16:50
不用客氣,工作愉快。
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