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年底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 這2個科目都有余額,怎么辦?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

84785020| 提問時間:2023 01/09 11:10
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,可以不結(jié)轉(zhuǎn)的
2023 01/09 11:10
84785020
2023 01/09 11:11
就直接留在那里嗎?
84785020
2023 01/09 11:12
那進(jìn)項銷項抵扣要做會計分錄嗎
悠然老師01
2023 01/09 11:13
計算應(yīng)交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785020
2023 01/09 11:14
未交增值稅就是銷項減進(jìn)項對嗎,其他都不要做?
悠然老師01
2023 01/09 11:15
未交增值稅就是銷項減進(jìn)項+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的
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