問題已解決

老師我們是內(nèi)賬,商貿(mào)公司確認(rèn)收入按照什么呢,我們收入按照的訂單可以嗎,成本同步怎么確認(rèn)好呢,內(nèi)賬。

84784972| 提問時(shí)間:06/19 18:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,你是說訂單是簽訂了之后就確認(rèn),還是發(fā)貨之后?
06/19 18:14
84784972
06/19 18:18
簽訂了之后就確認(rèn),這樣可以嗎,我們是一個(gè)商貿(mào)公司承受2.3訂單,一個(gè)訂單200萬左右,不會發(fā)生退貨。我們發(fā)貨是需要加工慢慢投入,估計(jì)得2.3個(gè)月。
郭老師
06/19 18:19
可以啊,對應(yīng)的成本也需要做,收入和成本需要匹配。
84784972
06/19 18:21
也就是說收入按照訂單,對應(yīng)成本如果沒有采購的話,成本也需要做對嗎
郭老師
06/19 18:21
是的,需要暫估一個(gè)成本。
84784972
06/19 18:23
好的我也是這樣想的。老師內(nèi)賬一般有暫估這種嗎
郭老師
06/19 18:28
可以的,主要是為了你的利潤更準(zhǔn)確,你這樣的話只做了收入,沒有成本,你這利潤不就虛增嗎?
84784972
06/19 18:30
是的,我們之前的內(nèi)帳會計(jì)是收入按照訂單,成本等采購的時(shí)候發(fā)生導(dǎo)致,一個(gè)月訂單來了利潤200萬,下個(gè)月了剩30萬,下下個(gè)月利潤突然又400萬。那內(nèi)帳一般庫存這個(gè)科目嗎,還是直接主營業(yè)務(wù)成本,貸方應(yīng)付賬款。
郭老師
06/19 18:30
這個(gè)你自己選擇。最好是做庫存商品,然后再庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
84784972
06/19 18:35
老師一般先暫估,然后等實(shí)際采購時(shí)候是沖銷那筆暫估的負(fù)數(shù)借:委托加工物資-1,貸:應(yīng)付賬款-暫估-1,借:委托加工物資1,貸:應(yīng)付賬款-實(shí)際供應(yīng)商。還是直接借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:應(yīng)付賬款-實(shí)際供應(yīng)商
郭老師
06/19 18:41
加工物資是什么?你提供材料,別人給你加工嗎?
84784972
06/19 18:43
對的,我買材料,別人幫我加工。我有兩項(xiàng),一項(xiàng)別人幫我加工成成品。一項(xiàng)直接是成品。
郭老師
06/19 18:44
還需要預(yù)估一個(gè)原材料
84784972
06/19 18:52
那老師我等實(shí)際采購時(shí)候是沖銷那筆暫估的負(fù)數(shù)借:委托加工物資-1,貸:應(yīng)付賬款-暫估-1,借:委托加工物資1,貸:應(yīng)付賬款-實(shí)際供應(yīng)商。還是直接借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:應(yīng)付賬款-實(shí)際供應(yīng)商 兩種哪種呢
郭老師
06/19 19:04
暫估和發(fā)票一樣的,這兩種都可以的。如果不一樣的話,必須按照第一種來做。
84784972
06/19 19:11
老師可以在應(yīng)付賬款-暫估里面掛一個(gè)明細(xì)-5.21訂單這種嗎,等實(shí)際采購的時(shí)候直接借:應(yīng)付賬款-5.21訂單,貸銀行,這樣應(yīng)付賬款-暫估5.21訂單期末余額表示還沒有采購的金額。這樣可以嗎,老師我們內(nèi)賬一般附發(fā)票嗎,有些發(fā)票是兩次付款和在一塊開的發(fā)票,這種怎么附呢
郭老師
06/19 19:12
對的,可以沒有原始憑證,也可以用復(fù)印件。
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