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老師,一般納稅人餐飲企業(yè)收到小規(guī)模納稅人開具的蔬菜免稅發(fā)票能計算抵扣增值稅嗎

84785004| 提問時間:06/19 18:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷是可以的。
06/19 18:29
84785004
06/19 18:35
這個小規(guī)模納稅人是從別人手里購進的,不是自己生產(chǎn)的,
84785004
06/19 18:36
也就是,我們取得流通環(huán)節(jié)的初級農(nóng)產(chǎn)品可以,可以計算抵扣嗎
宋生老師
06/19 18:40
你好!可以的,可以計算抵扣
84785004
06/19 18:51
可以發(fā)一下文件嗎
宋生老師
06/19 18:55
納稅人購進貨物或者接受應稅勞務(以下簡稱購進貨物或者應稅勞務),所支付或者負擔的增值稅額為進項稅額。 ????準予從銷項稅額中抵扣的進項稅額,除本條第三款規(guī)定情形外,限于下列增值稅扣稅憑證上注明的增值稅額: ????(一)從銷售方取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額; ????(二)從海關取得的完稅憑證上注明的增值稅額。 ????購進免稅農(nóng)業(yè)產(chǎn)品準予抵扣的進項稅額,按照買價和10%的扣除率計算。進項稅額計算公式: 進項稅額=買價×扣除率
84785004
06/19 19:42
計算抵扣最后留底非常大,能申請退稅不
宋生老師
06/19 19:42
您好!現(xiàn)在很少有了。你可以問問當?shù)囟悇站?/div>
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