問題已解決
老師,我們是建筑公司A,B公司**我們承接了C公司的工程?,F(xiàn)在C公司以代發(fā)工資的形式回工程款。遇到這個事情不知道怎么處理。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
請問是您單位給C公司開具了發(fā)票 對嗎
2024 06/24 22:45
84784968
2024 06/24 23:22
是的,老師
bamboo老師
2024 06/25 07:39
請問您開具發(fā)票的時候分錄怎么寫的
84784968
2024 06/25 07:56
老師你說該怎么寫。是你問我問題還是我問你問題。
bamboo老師
2024 06/25 08:24
開具發(fā)票
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入(工程結(jié)算)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
計提工資
借:工程施工
貸:應(yīng)付職工薪酬
甲方代付工資
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:應(yīng)收賬款
84784968
2024 06/25 08:26
代發(fā)工資回工程款是不是不如回現(xiàn)金對于我們來說更好一些呢。老師具體說一下
bamboo老師
2024 06/25 08:42
建筑工程有民工賬戶 總包有部分回款發(fā)包方要打到民工賬戶的 民工賬戶只能發(fā)放工資 所以分包也要有部分工程款是工資形式支付的
84784968
2024 06/25 11:47
發(fā)放工資是不是我們就要申報個稅了?申報個稅會涉及到工會經(jīng)費和殘保金。這個是不是對我們不利呢。怎么能夠規(guī)避一下,比如說讓**方給我們開勞務(wù)發(fā)票,我們不申報個稅了??梢詥帷?/div>
bamboo老師
2024 06/25 12:01
**方給您開勞務(wù)發(fā)票?不申報個稅了 可以的
84784968
2024 06/25 17:00
老師,那也就是說建設(shè)方以代發(fā)工資的形式回款。比如說回款了10萬,那我們就讓被**方給我們開10萬的勞務(wù)發(fā)票。個稅被**方申報。給我們就沒有關(guān)系了 。是這么理解嗎?分錄怎么寫。
bamboo老師
2024 06/25 17:23
是的 這樣處理可以的
開具發(fā)票
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入(工程結(jié)算)
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
收到勞務(wù)發(fā)票
借:工程施工
貸:應(yīng)付賬款
甲方代付
借:應(yīng)付帳款
貸:應(yīng)收賬款
84784968
2024 06/25 17:26
謝謝老師。麻煩你啦
bamboo老師
2024 06/25 17:57
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
閱讀 4881
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 老師,請問一下建筑公司**,A是業(yè)主,用B公司資質(zhì)去承接A的項目,A直接材料款、工程款給C,等于說只是用了B承接工程,B既不開票也不收款,這樣可以嗎 321
- 老師,A公司欠B公司工程款,B公司欠C公司工程款,現(xiàn)在B公司賬戶被凍結(jié)了,想要把這個工程款直接從A公司轉(zhuǎn)給C公司,做代收付協(xié)議可以嗎?發(fā)票已經(jīng)按實際業(yè)務(wù)開了 499
- 老師好! 我們是施工企業(yè)**一家公司,現(xiàn)在遇到了甲方給**公司代發(fā)農(nóng)民工工資,那么我公司代發(fā)工資這塊怎么記賬? 具體舉例,ABC三家公司。A公司是甲方,B公司是**公司,C公司是我們公司沒有資質(zhì)**B公司。 現(xiàn)在是甲方給B公司代發(fā)農(nóng)民工工資,那么我們C公司怎么做賬呢? 621
- 我們公司是建筑公司,承接了甲方(也是建筑公司)的土建工程(甲供材),甲方每月代發(fā)我公司工資,如果做賬,收到工程款(工程款—代發(fā)工資)如何開發(fā)票 960
- A承接了一個項目,是總包,找了一個 老板承接勞務(wù)這塊,這個老板公司沒有資質(zhì),就**了B公司去簽合同,現(xiàn)在.B公司開票工程服務(wù)給A公司的話,要求這個老板提供相對應(yīng)的成本發(fā)票,這個老板就自己注冊了小規(guī)模公司C開勞務(wù)發(fā)票給B公司,但是這里面的勞務(wù)費都是由A公司代發(fā)的,請問C公司怎么做成本? 8
最新回答
查看更多- 某定期定額個體工商戶,增值稅小規(guī)模納稅人,發(fā)票貨物勞務(wù)名稱為:日用品,核定季度銷售額9萬元,所屬期2024年第四季度開具專用發(fā)票不含稅金額2萬元;普通發(fā)票不含稅金額3萬元,稅額300元。增值稅按季度申報。 問題: 1.所屬期2024年第四季度增值稅申報表“免稅銷售額”欄下面的11行“未達起征點銷售額”是否需要填報? 2.上述第11行如果需要填報,填報多少元? 3.這種情況下,有未達起征點免稅銷售額,有專用發(fā)票銷售額,有普通發(fā)票銷售額,還有核定銷售額。該納稅人這個季度的增值稅銷售收入是多少?計算過程是? 4.這個季度經(jīng)營所得個人所得稅申報的收入是多少元? 昨天
- 請問之前的舊電腦申報了個稅沒繳款,現(xiàn)在將數(shù)據(jù)備份到新電腦后只繳納了稅款,后面想用舊電腦再次申報個稅時,還要把新電腦的數(shù)據(jù)備份到舊電腦上才能操作嗎 昨天
- 老師請問(二)金融工具計量中最后一句不扣除將來處置該金融資產(chǎn)時可能發(fā)生的交易費用是什么意思?為什么是不扣除的?我記得哪里好像講到時扣除交易費用的想不起來的。謝謝 昨天
- 在賣出使用過的轎車時,需要如何確認收入? 1個月前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 1個月前