問題已解決

您好,22年買了酒5萬元,對方開了5萬的發(fā)票,現(xiàn)在酒用了1萬的量,退4萬的貨,那賣酒的要怎么開票給我呢?

84784971| 提問時間:06/28 15:22
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
由于之前購買酒時對方開具了5萬元的發(fā)票,現(xiàn)在退貨4萬元,賣酒方需要開具紅字發(fā)票給你。 具體操作如下: 1.如果對方開具的是紙質(zhì)專用發(fā)票,且你公司已經(jīng)將發(fā)票用于申報抵扣:你方需在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》,在填開《信息表》時不填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息,暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進項稅額中轉(zhuǎn)出。待對方取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。 2.如果對方開具的是紙質(zhì)專用發(fā)票,但你公司未用于申報抵扣,且發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回:你方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。 3.如果對方開具的專用發(fā)票尚未交付給你公司,或者你公司未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回:則由銷售方填開并上傳《信息表》,銷售方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍字專用發(fā)票信息。 政策依據(jù):《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第47號)
06/28 15:31
84784971
06/28 15:35
老師,我們是小規(guī)模納稅人,不存在抵扣的情況,應(yīng)該對方怎么開票給我們
樸老師
06/28 15:38
那就直接給你開普票
84784971
06/28 15:39
但是對方?jīng)_紅只能沖5萬那張票,然后重新開一張1萬給我,退4萬塊回來嗎
樸老師
06/28 15:41
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦
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