問題已解決
你好老師,上個季度成本做暫估,這個季度發(fā)票回來了。分錄怎么做
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速問速答當(dāng)時借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款的嗎
06/30 14:38
郭老師
06/30 14:38
是的話借應(yīng)付帳款
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款
84785022
06/30 14:39
這是什么原理
郭老師
06/30 14:42
沖上個季度的
然后再做發(fā)票的
84785022
06/30 14:53
如果暫估跨年了呢
郭老師
06/30 14:57
借,應(yīng)付賬款。貸,利潤分配,未分配利潤。借,利潤分配,未分配利潤。貸,應(yīng)付賬款。
84785022
06/30 14:59
這兩筆分錄不是平了么,有什么意義
郭老師
06/30 15:00
證明發(fā)票到了呀,要不你的發(fā)票原始憑證沒地方放。
84785022
07/01 09:26
跨年收回發(fā)票不需要記到以前年度損益調(diào)整么
郭老師
07/01 09:28
小企業(yè)會計準(zhǔn)則用利潤分配,未分配利潤
企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。
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