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郭老師,我做完借利潤分配利潤8萬多貸累計折舊8萬多,老師那我A105080這個表第二列跟第5列都不填,其他行怎么填,謝謝郭老師
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速問速答第一列填寫固定資產(chǎn)的原值。
第二列填寫0。
第三列填寫的是你以前賬上折舊的金額,這個是哪一年的,看你上一年填寫的金額就可以
然后第四列填寫固定資產(chǎn)的原值。
第五列填寫0
2024 07/01 16:01
84784948
2024 07/01 16:08
老師我家只有車固定資產(chǎn)沒有其他的,是不是第一列第四列填寫資產(chǎn)原值,第二第五填0第三列,填啥不知道老師?
郭老師
2024 07/01 16:09
第三列填寫的是上一年的金額,你看下你上一年填寫過沒有。沒有的話,就填寫了。
84784948
2024 07/01 16:14
老師那第三列填寫是12個月的折舊數(shù),老師。是不是得填負數(shù),也就是-8萬多?
郭老師
2024 07/01 16:16
不對呀,什么時間做了-80,000什么時間做的負數(shù)
84784948
2024 07/01 16:22
老師那這塊不填負數(shù)就是A105000這個表納稅調整明細表,帶過來得32行直接就是-80000多了么,老師,老師這個不是調增么,之前調減是正數(shù)啊
郭老師
2024 07/01 16:24
這是哪一年的匯算清繳,你看所屬期。
84784948
2024 07/01 16:26
老師這是做2022年得匯算清繳,因為2021年的一次扣除了,2022年調增
郭老師
2024 07/01 16:27
你怎么又調整了?你賬上做的是管理費用嗎?你預繳的時候抵扣了嗎?你調的?
84784948
2024 07/01 16:30
老師,剛才不是說現(xiàn)在做一愛分錄借利潤分配未分配利潤8萬,貸累計折舊8萬,這個不是2022年的分錄然后2022年匯算時候調增么老師,不是這么說的么?
郭老師
2024 07/01 16:30
你好,你預繳的時候這個抵扣了嗎?利潤分配未分配利潤并沒有抵扣當年的利潤呀,所以不需要納稅調增了。
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