問題已解決
#提問#1月份收到一張專票3萬,6月份全額紅沖了3萬,重新開了一張5千的發(fā)票給我們,另外25000退回給我們了,紅沖發(fā)票會計分錄怎么做
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速問速答你好,當時做了成本費用的嗎?如果是的話,借銀行存款,
借管理費用負數(shù)
貸應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
07/01 17:57
郭老師
07/02 10:29
借銀行存款,其他應付款借管理費用負數(shù)貸應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出借管理費用應交稅費、應交增值稅進項貸其他應付款
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