老師我5月的時(shí)候做了匯算清繳的分錄,就是正常計(jì)提那種,沒(méi)有入以前年度損益調(diào)整,就是: 計(jì)提 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅 給錢(qián) 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 那現(xiàn)在6月我想調(diào)到以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,我是不是應(yīng)該這樣做: 借:所得稅費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅(負(fù)數(shù)) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅 這樣對(duì)嗎?
問(wèn)題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答是的,對(duì)的,是這么做的。
2024 07/01 20:24
閱讀 154
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 老師,如果用了以前年度損益調(diào)整科目,什么情況下會(huì)用 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 176
- 做以前年度損益調(diào)整,涉及到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目嗎? 607
- 小規(guī)模,也設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅..減免稅款嗎?金稅服務(wù)費(fèi)330元,是上交時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅330,貸現(xiàn)金,每月計(jì)提季度貸方減借方為應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅就遞減了,可以嗎 806
- 老師,去年交納企業(yè)所得稅只借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款,沒(méi)有計(jì)提借所得稅費(fèi)用貸銀行存款這個(gè)計(jì)提分錄,今年所得稅匯算時(shí)應(yīng)該怎么處理呢 608
- 我想問(wèn)一下,我匯算清繳的錢(qián)已經(jīng)交完,分錄是借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款,但是我沒(méi)有以前年度損益的科目 354
最新回答
查看更多- 你好 請(qǐng)問(wèn)編制合并利潤(rùn)報(bào)表時(shí),按照要求在同控的情況下,假如A公司B公司為同一集團(tuán)下公司,A公司6月末從B公司購(gòu)買(mǎi)了全資子公司C公司,A公司增加了子公司C公司,需要合并C公司1-12月收入費(fèi)用利潤(rùn),而B(niǎo)公司對(duì)子公司C公司喪失控制,需要合并C公司1-6月收入費(fèi)用利潤(rùn),這樣一來(lái)1-6月的數(shù)據(jù)不是會(huì)重復(fù)計(jì)算嗎? 昨天
- 評(píng)估主體,我這么寫(xiě)是不是不完整。 昨天
- 老師,20/(1-9%)這個(gè)位置為啥不乘以1.2呢 昨天
- 在賣(mài)出使用過(guò)的轎車(chē)時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類(lèi)型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專(zhuān)屬推薦內(nèi)容