问题已解决
應交繳納的增值稅在財報中在哪填列



您好, 是在“應交稅費”科目下的“應交增值稅”、“未交增值稅
2024 07/03 10:43

84785042 

2024 07/03 10:45
但他這沒有

84785042 

2024 07/03 10:46
只有應交稅費

84785042 

2024 07/03 10:46
我們是小規(guī)模納稅人

劉艷紅老師 

2024 07/03 10:48
在應交稅費-應交增值稅這里,小規(guī)模沒有三級科目

84785042 

2024 07/03 10:49
需要寫負號嗎

84785042 

2024 07/03 10:49
憑著上是在借方呀

84785042 

2024 07/03 10:50
已經(jīng)繳納了

劉艷紅老師 

2024 07/03 10:50
繳納了,就沒有了呀,資產(chǎn)負債表上就是0

84785042 

2024 07/03 10:52
那附加稅也繳納了也是0嗎

劉艷紅老師 

2024 07/03 10:52
是的,交了就是沒有余額了

84785042 

2024 07/03 10:54
那在利潤表稅金及附加那還需要填嗎。計提的

劉艷紅老師 

2024 07/03 10:56
要的,這個你計提了就要寫上的

84785042 

2024 07/03 10:57
比如借:稅金及附加
貸應交增值稅

84785042 

2024 07/03 10:58
還需要在應交稅費那填嗎

劉艷紅老師 

2024 07/03 10:59
是的,沒有交的,這個地方也要填的

84785042 

2024 07/03 11:00
就是這樣的這個月計提這個月繳納的。

劉艷紅老師 

2024 07/03 11:02
你們是當月計提,當月交的嗎

劉艷紅老師 

2024 07/03 11:02
一般是當月計提,下月再申報交呀

84785042 

2024 07/03 11:05
上個月的忘計提了

劉艷紅老師 

2024 07/03 11:09
那資產(chǎn)負債表上又計提又交,也沒有了

84785042 

2024 07/03 11:48
那我這增值稅在報表上完全不反映嗎
主要是現(xiàn)在賬不平

劉艷紅老師 

2024 07/03 11:51
因為你當月計提又交了,就沒有了

84785042 

2024 07/03 16:08
不是 雖然交了但肯定需要在報表顯示 不讓我們線少了。而且我們是小規(guī)模納稅人。所以應該在哪表示

劉艷紅老師 

2024 07/03 16:32
你計提了是在貸方,交了是在借方,應交稅費是沒有余額了,銀行存款減少
