問題已解決

老師,公司前期項(xiàng)目開的銷項(xiàng)發(fā)票有預(yù)交稅款,后期發(fā)票又作廢了,現(xiàn)在預(yù)交稅款有余額,本月增值稅申報(bào)的時(shí)候預(yù)交稅款的余額就把進(jìn)項(xiàng)稅額抵減了,附加稅也是0,分錄怎么寫

84785012| 提問時(shí)間:07/03 15:16
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話,抵減相當(dāng)于你這個(gè)啥稅款都沒有了是吧
07/03 15:17
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