當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好,上個(gè)月多交的增值稅,可以在這個(gè)月抵扣嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,你看下他之前自動(dòng)留底了嗎?
2024 07/04 09:10
84784966
2024 07/04 15:33
之前沒(méi)有留抵
郭老師
2024 07/04 15:35
看一下上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)負(fù)數(shù)嗎?如果是的話,申請(qǐng)退稅吧。這個(gè)沒(méi)法抵扣。
84784966
2024 07/04 15:35
可以在這個(gè)月少交嗎
郭老師
2024 07/04 15:36
你好,不可以的,必須申請(qǐng)退稅。
84784966
2024 07/04 15:38
虛報(bào)收入,多交的增值稅,以什么理由申請(qǐng)退稅
郭老師
2024 07/04 15:38
當(dāng)時(shí)做的是無(wú)票收入嗎?如果是的話,紅沖無(wú)票收入。
84784966
2024 07/04 15:44
老師,沒(méi)做收入,直接申報(bào)增值稅的
郭老師
2024 07/04 15:45
你好,那你申報(bào)的是未開(kāi)具發(fā)票是不是?你在增值稅里面怎么填寫(xiě)?
84784966
2024 07/04 15:49
金額是填在未開(kāi)具發(fā)票欄
郭老師
2024 07/04 15:50
你現(xiàn)在在未開(kāi)具發(fā)票填寫(xiě)負(fù)數(shù)
84784966
2024 07/04 15:55
這個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)在未開(kāi)具發(fā)票欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)嗎?謝謝老師
郭老師
2024 07/04 15:57
對(duì)的是的,是這么做的,是這么填寫(xiě)的。
閱讀 1625