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老師好,本月沖紅以前年度發(fā)票金額較大,增值稅抵減后還需退稅,增值稅報(bào)表上數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),附加稅也是,計(jì)提稅金也按負(fù)數(shù)來嗎?

84785030| 提問時(shí)間:07/04 10:53
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,如果不用交稅就不用計(jì)提。
07/04 10:55
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