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小規(guī)模納稅人公司,增值稅減免申報明細表,我沒有開票,做了未開票收入。這個表需要填寫嗎?
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速問速答您好,季度不超30萬元不用填的,
季度合計銷售額預計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》
07/04 22:27
84784978
07/04 22:31
我沒有開發(fā)票,做的未開票收入。怎么填寫后出現(xiàn)嘆號呢?
廖君老師
07/04 22:37
您好,是《增值稅減免稅申報明細表》么,主表填數(shù)沒有問題的話,這個提示不用理會,直接申報就可以了
84784978
07/04 22:37
代理記賬公司服務,是不是應該填寫服務不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那一列?
廖君老師
07/04 22:38
您好,我們按對應稅率填 ,這是3%的
84784978
07/04 22:53
是填寫在服務不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)那一列,就是按照3%填寫的,可是出現(xiàn)嘆號呢。
84784978
07/04 22:54
在上面那行,本期應納稅額減征額那里出現(xiàn)嘆號,那里沒有數(shù)字
廖君老師
07/04 23:01
哦哦,應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”,這里填 好就可以了,提示不用管他
84784978
07/04 23:28
不過30萬不繳納增值稅,增值稅減免申報表需要填寫嗎?
廖君老師
07/05 05:36
您好,不用填了哦
季度合計銷售額預計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》
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