問題已解決

老師好!有幾張進項發(fā)票,目前沒有銷項業(yè)務(wù),我先入賬了,入待認(rèn)證進項稅額,但是申報印花稅的時候,顯示和增值稅報表不符,因為我增值稅里進項金額沒有加這幾張發(fā)票,印花稅按照實際繳納的,我該如何調(diào)整

84784997| 提問時間:07/09 07:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 還是按你平時的計算方法就可以早晚交了就可以
07/09 07:11
84784997
07/09 07:19
意思就是這些進項發(fā)票我也沒有勾選認(rèn)證,印花稅可以等我實際認(rèn)證抵扣后再進行繳納?
郭老師
07/09 07:30
你好可以的 可以這么做的
84784997
07/09 07:33
那這樣的話,我增值稅報表上的進項稅額只體現(xiàn)了我勾選認(rèn)證的那個,剩余部分全部都沒有體現(xiàn),會不會和我的報表不一致?還有就是這個待認(rèn)證進項稅我需要在報表上體現(xiàn)出來嗎?
郭老師
07/09 07:34
你沒有勾選的,也可以做賬呀。沒有勾選的,你做到應(yīng)交稅費待認(rèn)證里面。
84784997
07/09 07:36
我做賬了呀,我的意思是增值稅申報的時候里面沒有體現(xiàn)出來,需要在這里面體現(xiàn)出來嗎
84784997
07/09 07:36
我做的是待認(rèn)證進項稅額
郭老師
07/09 07:38
那就不影響的呀,待認(rèn)證這個在其他流動資產(chǎn)里面體現(xiàn)。
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