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制造費(fèi)用月末沒結(jié)轉(zhuǎn),怎樣錄入期初?

84784962| 提問時(shí)間:07/09 12:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 按期末數(shù)錄入
07/09 12:17
84784962
07/09 12:20
錄入了,但因?yàn)槭悄曛薪ㄙ~,試算平衡了,但和上期的報(bào)表金額對不上。
84784962
07/09 12:21
早前的會計(jì)沒有把上月的制造費(fèi)用做結(jié)轉(zhuǎn)。
84784962
07/09 12:21
早前的會計(jì)沒有把上月的制造費(fèi)用做結(jié)轉(zhuǎn)。
樸老師
07/09 12:26
同學(xué)你好 那你就補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)
84784962
07/09 12:51
還有一事不明白:現(xiàn)在做期初,這個制造費(fèi)用要怎樣入呢?
樸老師
07/09 12:52
同學(xué)你好 這個計(jì)入產(chǎn)成品成本
84784962
07/09 13:02
不懂,意思是現(xiàn)在錄入金碟做期初數(shù)據(jù),這個制造費(fèi)用要先錄入那里的意思?
樸老師
07/09 13:02
同學(xué)你好 對的 是這樣
84784962
07/09 13:05
會計(jì)科目沒這個哦
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