問題已解決
老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業(yè),然后我4月份開了空調維修費的發(fā)票出去,這個印花稅要怎么樣交呢,沒有認定稅種的
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答那個按承攬合同交印花稅
07/10 16:22
84785011
07/10 16:26
老師,日期寫什么時候,4月份開的發(fā)票,有進項,是不是也要算上去,申報期限類型又是寫啥?
家權老師
07/10 16:28
直接填4月的開票日期就行,不經常發(fā)生的按次申報就行
84785011
07/10 16:30
那我進項的金額是不是也要填上去啊,4月份開了2張都是給同家公司的,數量是寫1份還是2份呢?
家權老師
07/10 16:32
買賣合同是另外的稅目,除非稅目相同才以前申報
84785011
07/10 16:33
老師,我現在說的是維修費的,買賣合同是銷項+進項,那這個維修要不要把進項也算上去申報
家權老師
07/10 16:34
你是對外維修哪來的進項呢?難道對方給你維修?
84785011
07/10 16:35
老師,那個進項是另外個公司給的,然后我們收到了就拿來抵扣了
家權老師
07/10 16:36
你們收到的是維修發(fā)票就是一樣的稅目
閱讀 418