问题已解决
你好老師,小規(guī)模我們開錯(cuò)發(fā)票開成免稅了,申報(bào)增值稅還是減按一個(gè)點(diǎn)去申報(bào)嗎?
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是的,直接那樣申報(bào)就是,
2024 07/10 17:40
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84784955 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2024 07/10 17:42
增值稅減免稅申報(bào)表上輸入上顯示紅色的問號
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/10 17:44
直接填在第10行就行了,那個(gè)免稅金額不需要換算
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2024 07/10 17:49
老師,免稅的時(shí)間已經(jīng)過了,現(xiàn)在不免稅了,我們開錯(cuò)了發(fā)票開成免稅的了
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 07/10 17:52
建議咨詢當(dāng)?shù)?2366,我們這邊就是直接填在第10行就行了,那個(gè)免稅金額不需要換算就行
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