問題已解決

老師你好!麻煩問下,財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸方的金額大于借方,那么需要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢,謝謝

84785046| 提問時(shí)間:07/12 16:05
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
您好, 這個(gè)代表是沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用了,財(cái)務(wù)費(fèi)用是負(fù)數(shù) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:本年利潤
07/12 16:09
84785046
07/12 16:19
謝謝老師!還有6月沒有開票,做了預(yù)估收入,需要做增值稅的分錄嗎,
劉艷紅老師
07/12 16:21
先計(jì)入預(yù)收賬款里面,開了票再確認(rèn)收入
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