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老師,母公司給子公司代付了保證金,后面保證金退到了子公司,然后子公司再將費(fèi)用退還給母公司。請(qǐng)問母公司和子公司分別怎么做分錄

84785046| 提問時(shí)間:07/13 20:54
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 母公司代付分錄 借 其他應(yīng)收款-子公司 貸 銀行存款 收到子公司退回 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款-子公司 子公司 借 其他應(yīng)收款-保證金 貸 其他應(yīng)付款-母公司 收到保證金退回 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-保證金 退回母公司 借 其他應(yīng)付款-母公司 貸 銀行存款
07/13 21:06
84785046
07/13 21:39
老師,當(dāng)期無(wú)票收入2萬(wàn)且已經(jīng)申報(bào),隔月又進(jìn)行補(bǔ)開票,那怎么進(jìn)行做賬。且增值稅怎么申報(bào)呢
bamboo老師
07/13 21:49
把未開票收入紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票寫分錄就好了 增值稅正負(fù)抵銷 不需要申報(bào)
84785046
07/13 22:00
那老師,我們付給供應(yīng)商貨款20萬(wàn),其中10萬(wàn)已經(jīng)開給我們,還剩下10萬(wàn)未開給我們,請(qǐng)問分別怎么做賬呢。還有這批貨是一件代發(fā)的,我們自己不留庫(kù)存,賣多少發(fā)多少,比如我們銷售出去是25萬(wàn)元,那怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做賬呢
bamboo老師
07/13 22:01
請(qǐng)問20萬(wàn)的貨物都已經(jīng)出售了嗎
84785046
07/13 22:02
嗯,都出售了,供應(yīng)商那邊直接發(fā)出
bamboo老師
07/13 22:03
直接代發(fā)的時(shí)候 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 20 貸 應(yīng)付賬款-暫估20 付款的時(shí)候 借 應(yīng)付賬款20 貸 銀行存款 20 收到10萬(wàn)發(fā)票的時(shí)候 借 應(yīng)付賬款-暫估 10 貸 應(yīng)付賬款 10 后面收到10萬(wàn)發(fā)票的時(shí)候再寫最后一筆分錄就好了啊
84785046
07/13 23:00
那老師,像辦公室裝修購(gòu)買家具,23年付的款,但是到24年才收到發(fā)票,像這種隔年的分別怎么做賬呢
bamboo老師
07/14 06:56
裝修計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 購(gòu)買家具計(jì)入固定資產(chǎn)
84785046
07/14 11:21
向家具公司付款,是購(gòu)買家具費(fèi)用。支付的時(shí)候怎么做賬,后面收到發(fā)票后怎么做賬呢
bamboo老師
07/14 11:41
借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 借固定資產(chǎn) 貸 預(yù)付帳款
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