問(wèn)題已解決

老師,我付了錢(qián),收到貨了,沒(méi)收到專票,我需要寫(xiě)幾筆借貸,付錢(qián)借:預(yù)付賬款,貸銀行存款;月底還沒(méi)收到票,暫估,借:庫(kù)存商品,預(yù)付賬款,貸:銀行存款;下個(gè)月收到票紅沖暫估,對(duì)不對(duì)

84785002| 提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
暫估入庫(kù)? 借;庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 月末正常結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ? ?庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用(暫估差額)? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)
07/14 10:39
84785002
07/14 10:43
老師你們的快賬月末會(huì)自己結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是需要我手動(dòng)輸入,我只看見(jiàn)它自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)了收入和本年利潤(rùn),我不確定是因?yàn)?,我?dān)心是我憑證寫(xiě)的不對(duì)
家權(quán)老師
07/14 10:46
你好,我沒(méi)負(fù)責(zé)那個(gè)軟件的售后,不清楚軟件是什么情況哈,請(qǐng)聯(lián)系在線客服咨詢學(xué)堂軟件的相關(guān)問(wèn)題
84785002
07/14 10:54
老師我不太理解這個(gè)部分,我月初給的錢(qián),借:預(yù)付3390.3,貸:銀存3390.3;月中收到貨,借:庫(kù)存商品:3390.3,貸:預(yù)付賬款3390.3,這樣寫(xiě)不可以嗎?只是到月底沒(méi)收到票,我知道需要暫估,但就不會(huì)寫(xiě)了
家權(quán)老師
07/14 10:56
按老師的思路做賬,方便你以后查詢暫估和開(kāi)票和付款情況。按你的思路沒(méi)法查的
84785002
07/14 11:03
我付錢(qián),借:應(yīng)付賬款3390.3,貸:銀行存款3390.3;不要想自己收沒(méi)收到貨,沒(méi)收到票就暫估,借:庫(kù)存商品:3390.3,貸:應(yīng)付賬款3390.3/1.13;月末結(jié)轉(zhuǎn)成本,就是我這個(gè)月進(jìn)了多少庫(kù)存商品,都要結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3390.3,貸:庫(kù)存商品3390.3,對(duì)嗎
家權(quán)老師
07/14 11:05
暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的銷(xiāo)售成本金額是不含稅的
84785002
07/14 11:11
老師,我賣(mài)出去東西才結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒(méi)賣(mài)出去,不用結(jié)轉(zhuǎn)吧
家權(quán)老師
07/14 11:11
是的,就是那樣子的
84785002
07/14 11:12
我是開(kāi)店的店家,不是采買(mǎi)的顧客
家權(quán)老師
07/14 11:12
是的,銷(xiāo)售了才結(jié)轉(zhuǎn)成本
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