問題已解決
老師,之前已做無票收入200,后面又將這200開具了發(fā)票,請問分別怎么做賬
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速問速答您好, 先把前面無票收入做負(fù)數(shù)分錄,再做正數(shù)分錄
07/14 12:07
84785046
07/14 12:43
請寫下分錄,謝謝
劉艷紅老師
07/14 13:04
借:應(yīng)收賬款-
貸:主營業(yè)務(wù)收入-
應(yīng)交稅費-
再做正數(shù)分錄
84785046
07/14 14:08
那老師,電商公司,抖音平臺收到10萬收入,其中,達(dá)人傭金是5千,技術(shù)服務(wù)費是4千,運費險是1千,實際抖音平臺到賬金額是9萬。請問,該怎么做分錄呢
劉艷紅老師
07/14 14:47
這些支出的有沒有收到發(fā)票
84785046
07/14 14:57
有收到發(fā)票和沒有收到發(fā)票分別怎么做賬呢
劉艷紅老師
07/14 15:20
一樣的,只是無票的自己把稅費算出來
84785046
07/14 15:34
請寫一下分錄,謝謝
劉艷紅老師
07/14 16:12
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
84785046
07/14 16:26
那老師,電商公司,抖音平臺收到10萬收入,其中,達(dá)人傭金是5千,技術(shù)服務(wù)費是4千,運費險是1千,實際抖音平臺到賬金額是9萬。請問,該怎么做分錄呢
84785046
07/14 16:27
請寫的具體一些
劉艷紅老師
07/14 17:42
借:銀行存款9
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
借:銷售費用-傭金5000
管理費用-服務(wù)費4000
管理費用-保險1000
貸:應(yīng)收賬款
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