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實(shí)務(wù)
問題已解決
郭老師在嗎?有問題請(qǐng)教?
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速問速答在的
具體的什么問題的
07/14 18:39
84784994
07/14 18:42
郭老師好,這個(gè)月成本太少了需要預(yù)繳所得稅。目前我們是預(yù)付了好多工人的賬款都掛在其他收款科目,現(xiàn)在不想預(yù)繳企業(yè)所得稅。怎么操作呢?算是暫估入賬嗎?
郭老師
07/14 18:48
對(duì)的
暫估吧
你看下成本少的話暫估成本
不少就估費(fèi)用
借主營業(yè)務(wù)成本
或者管理費(fèi)用
貸應(yīng)付帳款暫估
84784994
07/14 18:55
老師能不能,借主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)收款-暫估,這樣可以嗎?把工人已經(jīng)付的款都加起來。
郭老師
07/14 19:01
可以的,可以的
怎么不可以
84784994
07/14 19:04
好的,老師暫估的后期是怎么做賬的。
84784994
07/14 19:05
暫估不懂麻煩老師講一下。謝謝
郭老師
07/14 19:12
紅沖
之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)就可以
84784994
07/14 19:45
好的老師。謝謝老師
郭老師
07/14 20:25
不用客氣
周末愉快
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