問題已解決
如果供應商開具了增值稅專用發(fā)票我這把入賬后 全額退貨了 對方開具紅字專用發(fā)票 進項稅已抵扣收到紅字發(fā)票如何做賬 進項稅當月未抵扣收到紅字發(fā)票如何做賬
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速問速答你好,已經(jīng)抵扣了的借銀行存款、貸庫存商品,應交稅費、應交增值稅進項轉出。
07/16 15:18
郭老師
07/16 15:18
如果沒有抵扣的,借銀行存款,
貸庫存商品,
應交稅費待認證
84785031
07/16 15:19
應交稅費進項稅額-待認證嗎
84785031
07/16 15:22
如果我收到藍字發(fā)票時候已經(jīng)做賬借:原材料 借應交增值稅進項稅額貸:應付賬款的話 當月還未抵扣報稅 當月收到紅字發(fā)票怎么做賬 不是紅沖之前的憑證嗎 為什么會出現(xiàn)待認證
郭老師
07/16 15:24
應交稅費是一級科目,待認證是二級科目。
郭老師
07/16 15:24
把庫存商品改成原材料,你沒有認證的時候也做了進項嗎?勾選了沒有。
84785031
07/16 15:26
收到藍字發(fā)票就正常做賬了 月底之前有收到紅字發(fā)票也要做賬 怎么做
84785031
07/16 15:26
沒有勾選
郭老師
07/16 15:27
你好,沒認證抵扣的
借應付賬款
貸原材料
應交稅費,應交增值稅進項,你之前做錯了沒有認證的時候做的應交稅費待認證,這個收到了嗎?
84785031
07/16 15:27
還沒到月底
郭老師
07/16 15:28
沒有到月底,那肯定是應交稅費待認證,這還能做進項
沒到月底,都是做到應交稅費在認證。認證了之后,你再把它改成進項。沒有認證的,繼續(xù)掛待認證。
84785031
07/16 15:30
老師你沒聽懂我意思
84785031
07/16 15:32
我問的就是結果 從下個月看結完賬的上月賬面情況 是不是一個做正數(shù)一個做負數(shù)分錄 然后月底月初認證抵扣一個藍字一個紅字的進項稅
84785031
07/16 15:33
紅沖憑證就可以了吧
84785031
07/16 15:35
是不是藍字發(fā)票做借方進項 紅字發(fā)票做借方負數(shù)進項 紅沖啊
郭老師
07/16 15:45
如果沒有認證,借應付賬款,貸原材料,應交稅費,應交增值稅進項。
如果已經(jīng)認證了,借應付賬款,
貸原材料
應交稅費應交增值稅進項轉出。
84785031
07/16 15:46
紅字發(fā)票可以勾選嗎
84785031
07/16 15:47
進項稅額轉出那種情況 紅字發(fā)票需要勾選嗎
郭老師
07/16 15:49
不能
不需要勾選的
84785031
07/16 15:53
老師 如果 買了借 原材料10 進項1.3 貸 應付11.3 那么 退了原材料5 開了紅沖發(fā)票當月紅沖了5個原材料 如何認證抵扣申報做賬
郭老師
07/16 15:58
你們需要把發(fā)票所有的都要認證,然后你給對方開紅字確認單,只開退貨的那一部分。對方給你開紅字發(fā)票,還有一種做法就是對方全部紅沖,再給你重新開,沒有退貨的那一部分。
84785031
07/16 16:00
老師 第一種情況就是說全部認證 紅字發(fā)票也要勾選認證 是嗎 不管跨月上月已抵扣 還是沒跨月
郭老師
07/16 16:02
你好,全部認證只認證藍字的紅字的他沒法認證紅字。
你已經(jīng)認證了對方給你開了紅字發(fā)票,你在進項轉出附表2里面申報就行,不用勾選了。
84785031
07/16 16:05
老師 可是賬面上做的是紅沖退貨部分 應交稅費-進項稅額借方負數(shù) 是不是退貨憑證不做紅沖應該做進項稅額轉出 賬面才能和報稅相符?
郭老師
07/16 16:05
對的是的,是這么做的。
84785031
07/16 16:15
所以部分退貨不看是否藍字發(fā)票已抵扣 紅字發(fā)票都做進項稅額轉出
郭老師
07/16 16:18
部分退貨。如果你開了附屬發(fā)票之前沒有認證,整個發(fā)票都認證不了,也不需要進錢轉出。
如果沒有認證,借應付賬款,貸原材料,應交稅費,應交增值稅進項。
如果已經(jīng)認證了,借應付賬款,
貸原材料
應交稅費應交增值稅進項轉出。
2024-07-16 15:45
郭老師
07/16 16:18
15:45的這一個沒有看懂嗎?因為你做了進項,我給你做了相反的分錄。
郭老師
07/16 16:18
并沒有給你做進項轉出,只有認證了之后才能給你做進項轉出了,不是嗎?
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