問題已解決
@廖君老師,給**方付錢啥意思?沒聽懂?別的老師別回答,不然都不知道我在問啥
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速問速答朋友您好,不好意思,剛才有事走開不在電腦上
**方在我們這里運輸,客戶的款是打給我們公司的,我們也要結(jié)轉(zhuǎn)給**方呀,人家不能白干活是不是呀,
付錢時
借:其他應付款-**方? ? 貸:銀行? ?
2024 07/19 11:35
84785021
2024 07/19 11:40
不是,這個意思,是**方買我們的車的錢,貸款公司打給我們客戶貸款買車的錢
廖君老師
2024 07/19 11:44
您好,我知道,當時收到錢,借:銀行? ? 貸::其他應付款-**方
因為這個貸款是**?方去還的(不是我們公司還貸款)
以后跟**?方結(jié)算給錢時我們
借:其他應付款-**方? ? 貸:銀行? ?
這樣??其他應付款-**方? 不就慢慢平了么
84785021
2024 07/19 12:44
問題是那個其他應付款這個科目是什么時候給客戶結(jié)算的時候平呢?是在確認這臺車的主營業(yè)務收入的時候嗎
廖君老師
2024 07/19 13:07
您好,不是,這個來您說不賣不開票,是我們自已的固定資產(chǎn)(我們賬上是不是有好多車呀)
每月**者運輸取得收入是我們公司的,公司再跟他結(jié)算付他錢,就是這樣走平
84785021
2024 07/19 13:10
還是不懂,你說的是管理費嗎?
84785021
2024 07/19 13:10
一年3600的那個
廖君老師
2024 07/19 13:11
您好,管理費是我們收**?方的吧,我們跟**人每月是怎么結(jié)算的呀,您看賬上
84785021
2024 07/19 13:12
**我們公司一年收取3600的管理費,其他的就是我剛才說的賣車給他沒開發(fā)票的了,我不懂你的意思
廖君老師
2024 07/19 13:14
您好,那這個車在我們賬上是不是固定資產(chǎn),這個車的所有者是我們公司吧,網(wǎng)約車收入是我們公司,還給我們管理費,車也是他出錢,那人家啥錢也沒有,這個不可能吧
84785021
2024 07/19 13:20
客戶跑滴滴掙的錢是客戶的呀,他只需要每年繳納3600的管理費給我們呀
廖君老師
2024 07/19 13:27
哦哦,原來我們模式跟人家不一樣呀,那這個貸款的錢到我們賬上,是付我們車款了,我們是賣車要確認收入,現(xiàn)在我們是不是這樣呀
84785021
2024 07/19 13:37
問題是別人給我們開的落戶發(fā)票,這張落戶發(fā)票是開給我們公司的,相當于是客戶的,但是我們又沒有給客戶開發(fā)票
廖君老師
2024 07/19 13:46
哦哦,那這個固定資產(chǎn)是在我們賬上折舊。別人給我們開的落戶發(fā)票是我們要給人家錢么,
收到貸款的錢
借:銀行? ?貸:其他應付款
借:固定資產(chǎn)? ?貸:銀行
借:主營業(yè)務成本? 貸:累計折舊
我還是覺得不太對,車輛是我們的,客戶跑滴滴掙的錢能直接到**人卡里啊,不是到我們公司么
84785021
2024 07/19 14:07
跑滴滴的錢當然是進去客戶口袋里???老師,我暈了,咋辦呢
廖君老師
2024 07/19 14:10
朋友您好,我覺得不對的,客戶是**我們的,他能自已收錢,就不用**我們了,滴滴的錢?是先到我們賬上才合理
84785021
2024 07/19 14:16
不是的吧 我問下
84785021
2024 07/19 14:18
是的 是先到我們公司的 再跟他結(jié)算 跟他買我們的車 有啥關(guān)系嗎
廖君老師
2024 07/19 14:25
哦哦,那我理解沒錯
車是我們公司的固定資產(chǎn),每月跟**人結(jié)算給錢
借:其他應付款-**人? 貸:銀行
和收到貸款的錢
借:銀行? ?貸:其他應付款
慢慢把??其他應付款?沖平了
84785021
2024 07/19 14:28
貸款公司代付的 哪個客戶的錢 那么 就是其他應付款 就是掛 哪個客戶的名字嗎
廖君老師
2024 07/19 14:34
朋友您好,是的,每月跟**人結(jié)算也是這個科目
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