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總公司6月份計提了企業(yè)所得稅174萬,7月申報企業(yè)所得稅時合并報表彌補(bǔ)了分公司的虧損,導(dǎo)致多計提了1萬,實(shí)際繳納總分公司企業(yè)所得稅173萬,繳納稅費(fèi)怎么做分錄

84784948| 提問時間:07/21 16:02
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呂小冬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,把多計提的一萬沖回 借 所得稅費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)
07/21 16:04
呂小冬老師
07/21 16:05
繳納稅費(fèi)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi) 173 貸:銀行存款173
84784948
07/21 17:08
那后期如果分公司盈利了,我前提了的話怎么操作,補(bǔ)提?
84784948
07/21 17:08
就是分公司計提的企業(yè)所得稅是不是得轉(zhuǎn)到我們賬上,怎么做分錄
呂小冬老師
07/21 17:12
那后期如果分公司盈利了,我前提了的話怎么操作,補(bǔ)提?你好,這段話重新描述下哦,是否有錯別字呢
84784948
07/22 08:48
如果后期分公司盈利了,每期總公司只計提的本公司的,這樣的話合并報表應(yīng)交稅費(fèi)都比計提的多,這個時候總公司再補(bǔ)提企業(yè)所得稅嗎
呂小冬老師
07/22 09:10
你好,是的,后面再補(bǔ)提所得稅
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