問題已解決
老師,小規(guī)模公司要注銷了,賬面上還有未計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答那個需要處理掉的,沒法銷售的直接開票給股東抵分紅或者退股的款
07/22 11:53
84784965
07/22 11:57
可以按賬面價值轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
84784965
07/22 11:58
就是轉(zhuǎn)讓給接受的個體了
家權(quán)老師
07/22 11:58
清理殘值
借:固定資產(chǎn)清理?
????? 累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
變賣或者作價
借:銀行存款/利潤分配/實(shí)收資本
貸:固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1%
結(jié)轉(zhuǎn)清理余額
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
或
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入
84784965
07/22 12:08
按賬面價值不加價可以清理是吧
家權(quán)老師
07/22 14:08
可以的,沒問題的哈
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