問題已解決
老師,應付職工薪酬貸方有尾數差異,請問如何調到把尾數調到利潤表內呢?
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速問速答同學你好
多計提了那就沖減多計提的
借應付職工薪酬
貸成本或者費用科目
2024 07/23 12:57
84784976
2024 07/23 12:58
新公司沒有成本,費用的話沖哪一塊的費用!
樸老師
2024 07/23 13:00
那就是管理費用了哦
84784976
2024 07/23 13:00
管理費用需要設一個二級科目嗎?薪酬尾數調整?
樸老師
2024 07/23 13:03
同學你好
不是
就是沖減計提工資的分錄哦
計提工資的時候用什么科目這個就用什么科目
84784976
2024 07/23 13:05
計提的時候
管理費用-工資
下面就是公積金社保了
84784976
2024 07/23 13:07
老師,計提的時候是這個分錄
樸老師
2024 07/23 13:20
那你就沖管理費用工資
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