問題已解決

老師,應付職工薪酬貸方有尾數差異,請問如何調到把尾數調到利潤表內呢?

84784976| 提問時間:2024 07/23 12:54
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 多計提了那就沖減多計提的 借應付職工薪酬 貸成本或者費用科目
2024 07/23 12:57
84784976
2024 07/23 12:58
新公司沒有成本,費用的話沖哪一塊的費用!
樸老師
2024 07/23 13:00
那就是管理費用了哦
84784976
2024 07/23 13:00
管理費用需要設一個二級科目嗎?薪酬尾數調整?
樸老師
2024 07/23 13:03
同學你好 不是 就是沖減計提工資的分錄哦 計提工資的時候用什么科目這個就用什么科目
84784976
2024 07/23 13:05
計提的時候 管理費用-工資 下面就是公積金社保了
84784976
2024 07/23 13:07
老師,計提的時候是這個分錄
樸老師
2024 07/23 13:20
那你就沖管理費用工資
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~