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4月份的發(fā)票,對方要求紅沖怎么辦,都已經(jīng)抵扣了,

84785002| 提問時間:07/31 11:51
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,已經(jīng)抵扣過,只是開具紅字的時候需要你們確認,其他的都一樣的
07/31 11:52
高輝老師
07/31 11:53
抵扣的進項稅也需要做轉(zhuǎn)出
84785002
07/31 11:54
我現(xiàn)在怎么操作?
高輝老師
07/31 11:57
對方開紅字然后你確認就可以,或者你開紅字信息單給對方,對方再開紅字發(fā)票 賬務(wù)上收到紅字發(fā)票 借:庫存商品/費用等 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? ?負數(shù) ? ?應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出
84785002
07/31 11:58
在紅字發(fā)票開具那里操作嗎
84785002
07/31 11:58
怎么能看到對方的確認單
高輝老師
07/31 12:00
你好,可以給郵箱,發(fā)你個詳細的紅字發(fā)票流程
84785002
07/31 12:27
發(fā)不了郵箱
84785002
07/31 12:27
開發(fā)票的時候一般選擇含稅還是不含稅?
高輝老師
07/31 12:35
111111111,發(fā)數(shù)字就可以,**的,選擇含稅的,方便開票金額輸入單價
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