问题已解决
老師您好,像小規(guī)模公司都是大征期報稅,例如6月要交增值稅除了月底做結(jié)轉(zhuǎn),還要做計提嗎?因為是要七月把稅交了,應(yīng)該再七月做一筆計提對吧



那個是在季末計提,不是季初計提
2024 08/01 11:06

84784975 

2024 08/01 11:13
7月的大征期做了稅費的結(jié)轉(zhuǎn),交增值稅應(yīng)該是報完稅再繳納,那繳納時的分錄應(yīng)該屬于7月的吧

家權(quán)老師 

2024 08/01 11:15
是的,納時的分錄應(yīng)該屬于7月的

84784975 

2024 08/01 11:16
那計提不是應(yīng)該在繳納前面嗎?那計提應(yīng)該時什么時候

84784975 

2024 08/01 11:17
因為在登七月的憑證,所以六月的應(yīng)交增值稅,計提是不是應(yīng)該登到六月

家權(quán)老師 

2024 08/01 11:20
意思是在6月計提分錄,7月做申報交稅的分錄

84784975 

2024 08/01 11:22
意思是應(yīng)交稅費不是月底要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?那結(jié)轉(zhuǎn)那個月要不要做計提,結(jié)轉(zhuǎn)一定是在報稅前完成對不對

家權(quán)老師 

2024 08/01 11:24
小規(guī)模收入
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%)
增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01
借:應(yīng)收賬款/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入-稅費減免
假如季末判斷需要交稅
計提附加
應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費-城建稅
???????????????????????? -教育附加
-地方教育附加
下月交稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
??????? 應(yīng)交稅費-城建稅
???????????????????????? -教育附加
-地方教育附加??????
貸:銀行存款

84784975 

2024 08/01 17:17
那是不是先要做一筆計提

84784975 

2024 08/01 17:17
才做繳納分錄

家權(quán)老師 

2024 08/01 17:19
已經(jīng)做了計提的分錄

84784975 

2024 08/01 17:20
嗯,我看懂了,計提后結(jié)轉(zhuǎn)的,然后我下個月繳納的對吧

家權(quán)老師 

2024 08/01 17:22
是的,就是那樣子的

84784975 

2024 08/01 17:24
因為是上個月的,結(jié)果登資產(chǎn)負(fù)債表,資產(chǎn)和負(fù)債不想等,試算平衡表是相等的,可是登表,不知道哪里出錯了

家權(quán)老師 

2024 08/01 17:24
沒看見你做的賬,沒法幫你的
