問(wèn)題已解決

員工報(bào)銷,有部分計(jì)入員工福利費(fèi),需要先確認(rèn)借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,還是直接借管理費(fèi)用 貸銀行存款

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:08/06 15:55
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要用應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡一下
08/06 15:56
84785014
08/06 16:01
開(kāi)票金額和報(bào)銷金額不同,是按實(shí)際報(bào)銷金額入賬嗎
84785014
08/06 16:01
還是按開(kāi)票金額入賬
暖暖老師
08/06 16:02
當(dāng)然是按照實(shí)際報(bào)銷金額入賬的
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