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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師您好,換做賬軟件后,把科目余額表填寫(xiě)到新的做賬軟件初始余額,那做賬后的資產(chǎn)負(fù)債表金額是累加的嗎,還有利潤(rùn)表,還需要和之前的相加嗎
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速問(wèn)速答你從幾月份開(kāi)始做?
08/13 08:59
84785039
08/13 09:02
23年11月開(kāi)始用的新的軟件
郭老師
08/13 09:02
那你從11月份開(kāi)始做賬務(wù)處理是嗎?
84785039
08/13 09:02
是的老師
郭老師
08/13 09:03
10月份錄入期初數(shù)據(jù),2022年12月末的余額錄入年初數(shù)據(jù)。然后1~10月份,損益類的科目需要錄入本年累計(jì)借方貸方發(fā)生額。
84785039
08/13 09:14
老師,您是說(shuō)初始余額錄入22年12月末的余額,然后23年10月的損益類科目錄入到23年10月的本年累計(jì)貸方發(fā)生額,我理解的對(duì)嗎老師
郭老師
08/13 09:15
對(duì)的是的,是這么做的。
84785039
08/13 09:18
那快賬軟件初始余額錄入錯(cuò)誤了怎么更改啊
郭老師
08/13 09:21
那你去期初錄入里面那個(gè)頁(yè)面,你看下能修改吧。大部分現(xiàn)在能修改的,很早之前這里是不能修改。
84785039
08/13 09:25
好嘞老師,我看一下修改,謝謝您老師
郭老師
08/13 09:27
可以的,可以先試一下的。
84785039
08/13 09:59
老師,錄入22年末科目余額表里有期末余額的對(duì)嗎
郭老師
08/13 10:00
是的,對(duì)的,是這么做的。
84785039
08/13 10:39
郭老師,輸入科目余額的余額后,試算平衡數(shù),和做賬軟件打印的期末余額少,差的數(shù)額是資產(chǎn)的負(fù)數(shù)應(yīng)收賬款+所得稅和印花稅金額
郭老師
08/13 10:39
所得稅和印花稅,這個(gè)沒(méi)有余額,這里沒(méi)有問(wèn)題。然后,應(yīng)收賬款,你是錄入的借方負(fù)數(shù)就是會(huì)減少,這個(gè)可以的。
84785039
08/13 10:42
對(duì),應(yīng)收錄入的借方負(fù)數(shù) 這個(gè)沒(méi)問(wèn)題了,那所得稅和印花稅有余額是不是計(jì)提了,沒(méi)繳納呢,這個(gè)有問(wèn)題嗎
郭老師
08/13 10:44
你好,即使你解體了,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),這個(gè)沒(méi)有余額。因?yàn)樗菗p益類的科目。損益類的科目月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利。
84785039
08/13 10:47
嗯嗯老師,那這個(gè)試算平衡就是對(duì)的了是吧
郭老師
08/13 10:50
對(duì)的對(duì)的沒(méi)有問(wèn)題的。
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