問題已解決
老師,我們是小規(guī)模納稅人,每個月里面有紅沖發(fā)票,是按實際對沖后的開票金額申報增值稅吧,紅沖的發(fā)票需要做負數入賬嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答對的是的,當月的不用做,如果跨月的需要。l
08/14 11:29
84785033
08/14 11:30
像我們4月開的票,7月紅沖了,4-6月已經季度申報了,7月份的賬紅沖的發(fā)票也要入賬嗎
郭老師
08/14 11:31
你好,對的是的,是這么做的。
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