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老師能寫一下增值稅從進項到銷項到抵扣到結(jié)轉(zhuǎn)的這一系列分錄么,我主要是不會結(jié)轉(zhuǎn)

84784992| 提問時間:08/15 16:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
不需要把進項和銷項稅等科目余額結(jié)轉(zhuǎn)平的, 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
08/15 16:54
84784992
08/15 16:58
月末還需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅里面?
家權(quán)老師
08/15 16:58
是的,需要交稅才做前邊第1個分錄
84784992
08/15 17:07
老師還麻煩您把增值稅具體寫一下行嗎,就是有抵扣那種,具體分錄寫一下
84784992
08/15 17:07
老師我需要從有進項開始
家權(quán)老師
08/15 17:09
1、企業(yè)購進商品時,分錄如下: 借:庫存商品, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款。 2、企業(yè)將購進商品銷售 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品。 不需要把進項和銷項稅等科目余額結(jié)轉(zhuǎn)平的, 根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
84784992
08/15 17:12
需要交稅,是不是要把銷項轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅里面么
家權(quán)老師
08/15 17:13
認真看一下:如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
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