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銷項1000,進項轉(zhuǎn)出500,進項1400,請老師寫一下月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
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速問速答你好,同學
借應交稅費應交增值稅銷項稅1000
應交稅費應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出500
貸應交稅費應交增值稅進項稅1400
應交稅費未交增值稅100
2023 12/11 15:50
84784977
2023 12/11 15:54
那在增值稅的申報表中,進項轉(zhuǎn)出的500是因為盤點管理不善導致的,是填列在附表二的非正常損失里嗎?
冉老師
2023 12/11 15:55
是填列在附表二的非正常損失里
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