問題已解決

    采購時(shí)沒要求供應(yīng)商開票,但采購款卻從公賬上走了,現(xiàn)在應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),咋辦?

    84785035| 提問時(shí)間:2018 05/13 15:01
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    鄒老師
    金牌答疑老師
    職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
    你好,供應(yīng)商今后會(huì)給你單位開具發(fā)票?
    2018 05/13 15:03
    84785035
    2018 05/13 15:06
    我們公司要求供應(yīng)商開,供應(yīng)商就開,但開的不是上一次的
    84785035
    2018 05/13 15:07
    但有的是負(fù)數(shù)的,供應(yīng)商不開票了
    鄒老師
    2018 05/13 15:07
    你好,取得發(fā)票就做這個(gè)分錄 借;原材料等科目 貸;應(yīng)付賬款 這樣就可以把應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)部分沖銷的 你付款計(jì)入應(yīng)付賬款借方,沒有取得發(fā)票就會(huì)體現(xiàn)期末余額負(fù)數(shù)的
    84785035
    2018 05/13 15:09
    是負(fù)數(shù)的,開不到票的怎么處理?
    鄒老師
    2018 05/13 15:11
    你好,開不到發(fā)票就做無票購進(jìn),匯算清繳做納稅調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額處理 借;原材料等科目 貸;應(yīng)付賬款
    84785035
    2018 05/13 15:18
    無票購進(jìn)不是沒有原始憑證嗎?
    84785035
    2018 05/13 15:19
    直接做個(gè)分錄就可以了?
    鄒老師
    2018 05/13 15:21
    你好,可以用對(duì)方的送貨單做附件,只是沒有發(fā)票,分錄是那樣做,因?yàn)闆]有發(fā)票,匯算清繳才做納稅調(diào)整增加處理的
    84785035
    2018 05/13 15:34
    如果賬款是弄錯(cuò)了,多付了賬款,可不可以做退回多付賬款?退回的賬款可不可以不從公賬上走?
    鄒老師
    2018 05/13 15:35
    你好,可以做多付款的退回的 需要沿著之前的匯款路徑退回,而不要是通過現(xiàn)金的,現(xiàn)金退回是容易引起懷疑的
    84785035
    2018 05/13 15:37
    知道了,謝謝老師!
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