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這個申報對嗎,我23年度都是虧損彌補虧損不是86401.92吧
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速問速答您好,這個申報是對的,這個23年度,一年的是虧損的,不是未彌補
08/21 10:15
84785016
08/21 10:28
那彌補了以前年度虧損86401.92嗎,不對吧,怎么實際利潤0,然后不用交稅嗎
小鎖老師
08/21 10:29
彌補虧損后,這個相當于利潤還是虧損的,所以不需要
84785016
08/21 10:29
這個是23年度匯算清繳報表,反正23年度都是沒有交企稅對吧
小鎖老師
08/21 10:31
嗯對,最終的話不繳納這個
84785016
08/21 10:45
也就是上面所有沒有問題吧
小鎖老師
08/21 10:48
對的,上邊的申報沒問題
84785016
08/21 11:38
所以23年都是虧損,那24年第一季度虧損第二季度盈利彌補了86401.92嗎還差多少沒有彌補虧損實際?
84785016
08/21 11:39
前后能銜接吧
小鎖老師
08/21 11:39
這個的話,彌補虧損后,剩余那部分,就是沒有彌補的金額
84785016
08/21 11:40
老師看下
小鎖老師
08/21 11:40
看到了,剩余的就是沒有彌補的
84785016
08/21 15:03
23年的虧損145851.63+1季度36454.54-2季度86401.92=95904.25元沒有彌補,這個最遲什么時候還可以彌補5個年度嗎
小鎖老師
08/21 15:04
最長彌補虧損,這個是五年,超過就不行了
84785016
08/21 15:04
23年的虧損145851.63+1季度36454.54-2季度86401.92=95904.25元沒有彌補,是這個數(shù)嗎
小鎖老師
08/21 15:05
是期初的虧歲加上第一季度和第二季度的合計
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