問題已解決

你好,公司要算增值稅稅負(fù)率,然后我好幾個進(jìn)項大于銷項,我的應(yīng)交增值稅為0,稅負(fù)率這塊計算我把期末留抵稅額除以不含稅收入,導(dǎo)致我的增值稅稅負(fù)率是負(fù)數(shù),這樣計算有問題嗎?

84784998| 提問時間:08/22 12:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
今天我們的節(jié)目,你好,不是的,這里就是0,沒有稅負(fù),你沒有交稅。
08/22 12:36
84784998
08/22 12:36
不可以取留抵稅額是嗎
郭老師
08/22 12:37
對的是的,不可以的,這個是實(shí)際支付出增值稅,你并沒有繳納。
84784998
08/22 12:46
那請問企業(yè)所得稅稅負(fù)率也是這樣嗎?還有就是企業(yè)所得稅稅負(fù)率是實(shí)繳企業(yè)所得稅除以不含稅銷售收入嗎
郭老師
08/22 12:47
企業(yè)所得稅稅負(fù)也是這么放的,繳納的企業(yè)所得稅/營業(yè)收入。
84784998
08/22 12:49
營業(yè)收入就是當(dāng)月開票的不含稅收入,對吧?
郭老師
08/22 12:50
是的,對的,是這么做的。
84784998
08/22 12:53
老師,除了這兩個其他還有什么指標(biāo)要算的嗎?
郭老師
08/22 12:57
其他的不算稅負(fù)的。
84784998
08/22 13:21
老師那我問下有個行業(yè)稅負(fù)率表,里面寫制造業(yè)2%,那請問這個是增值稅稅負(fù)率還是企業(yè)所得稅稅負(fù)率
郭老師
08/22 13:22
哪一個也不是 很早之前,所得稅稅負(fù)是2%,但是現(xiàn)在有小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策,所以他不能是2%了,低于2%。但是如果是增值稅稅負(fù)的話,增值稅比這個稅負(fù)高,增值稅稅負(fù)一般2.5%。
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